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培训给力,为审计工作加油——江苏分所举办企业风险管控培训班综述

今年以来,江苏分所继组织绩效评价业务、管理咨询和信息化技术等业务培训后,于11月22日在南京江苏省注协远程教室,邀请了省国资委财务监督与考核评价处刘克英处长作了企业风险管控培训,江苏分所100多名注册会计师执业人员参加了培训,所长乔久华作了开班动员,并和各位副所长自始至终参加了培训。

乔久华所长在讲话中指出,企业风险管控是实施内部审计的重中之重,是提高财务报表审计质量的新支撑。财务报表审计是注册会计师行业的传统业务,经过多年的实践已获得市场的认可。注册会计师对财务报告信息质量提供鉴证的作用,有效增强了市场信心,提高了市场效率,维护了投资者利益。这也是证券监管机构重视、支持注册会计师行业发展的重要原因。财务报表审计是以内部控制评价为基础的。即使在引入了风险导向审计的情况下,内部控制评价依然是做好财务报表审计的重要基础环节。如今我们开展内部控制审计,旨在对企业风险管控的审查与评价,揭示风险管控的薄弱环节,有效推动企业加强内部控制建设,有效促进企业主动识别、评估和应对财务报告的风险,筑牢企业防范财务报告错误和舞弊行为的第一道防线,合理保证财务报告的真实性和完整性,使财务报表审计的基础更为坚实。乔久华强调,内部控制审计业务是鉴证业务新的拓展,是财务报表独立审计制度的延伸。我们一定要顺势而为,把握机遇。从目前业务拓展的情况看,内部控制审计工作还存在着一些挑战,有鉴于此,我们举办了本次培训班。希望通过培训,促进注册会计师自身的管理能力、管理咨询服务的能力、职业判断能力得到新的提升,有效锤炼人才队伍,为将来开发新的业务奠定基础。

刘克英处长紧扣财务决算审计新要求,结合大量审计实务案例,以审计发现的问题为导向,深刻剖析了企业常见的公章、合同、货币资金、业务管理等诸多问题。刘处长以她自己多年积累的工作经历和丰富的工作经验为蓝本,并将自己的专业知识内涵通过其生动的讲解,系统给参训学员讲授了审计的目标、内容、步骤和操作方法与技巧,对审计实务进行了详尽的阐释,让参训学员收获颇多、感受颇深、受益匪浅。使参训学员的审计理念得到了提升、审计知识得到了充实。因而博得了参训学员的普通好评。

参训学员们认为,这次培训针对性、理论性和实务性均很强,做到了理论与实践的有机结合,为注册会计师执业人员提供了一个提升水平和能力的平台。他们表示,一定将培训的收获转化为实际工作能力,深入调整知识结构,不断增强业务素养,更用心更扎实更有成效的开拓各类新业务,为江苏分所持续发展做出新贡献。



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